Číslo | 20230048 |
Interné číslo | 3204 |
Predmet | školské potreby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 12-07-2023 |
Dátum zverejnenia | 03-08-2023 |
Dátum vystavenia | 28-06-2023 |
Dátum úhrady | 30-06-2023 |
Dátum evidencie | 30-06-2023 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krišovská Liesková, IČO: 00331635, Adresa: Krížany 145, Mesto: Krišovská Liesková, PSČ: 07901 Dodávateľ : Latorica MK s.r.o., IČO: 51973685, Adresa: Hlavná 157/18, Mesto: Veľké Kapušany, PSČ: 07901 |
Suma s DPH | 132.8 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |